合同结算中,收入结转比价款结算多,期末借方记在哪个科目呀?账务怎么处理
会计实操会计问答问答详情
老师已回复
于2022-06-22 16:46:14发布

实操老师

职称及荣誉:初级会计师、注册会计师

答:合同结算科目核算同一合同下属于在某一时段内履行履约义务涉及与客户结算对价的合同资产或合同负债,在此科目下设置“合同结算—价款结算”科目反映定期与客户进行结算的金额,设置“合同结算—收入结转”科目反映按履约进度结转的收入金额。资产负债表日,“合同结算”科目的期末余额在借方的,根据其流动性,在资产负债表中分别列示为“合同资产”或“其他非流动资产”项目;期末余额在贷方的,根据其流动性,在资产负债表中分别列示为“合同负债”或“其他非流动负债”项目。

同学如果还有不懂的可以继续沟通,祝学习愉快!
2022-02-2109:41:35

推荐问题

我们在实际工作中都是复合分录老师 你好 这个“应交税费—应交增值税—进项税额转出 ” 是什么意思老师,何为分开签约啊,我在一个合同中分开写不行么,不含税价款多少,税费多少而且员工工资,多出来的走费用报销,那费用报销是让员工自己每个月去找么,好像有点不太现实如果成立个人公司,做销售,那需要开发票呢,他开发票不是要交税,发票内容该怎么开呢?老师,我面试的时候碰到2个问题,第一个,由于她们业务员的工资是按年底分红制发放的,金额比较大,可能交税比较多,这个怎么规避?第二个问题,员工工资按最低基数缴纳,工资按实际发放,这个风险怎么规避?现实生活中有解决的办法吗?房租一次性付一年是入管理费用是预付款,这个标准是什么?比如说计提21万未交增值税,但本月符合加计抵减1万增值税,实际银行付20万,这个分录怎么写?丶老师,报表中的话,劳务成本在哪个科目下列示?12月做了一笔分录借:管理费用-其他 10000000 贷:其他应付款-股东(没有票)1月有专票了,价:472750 税:28365.18 合计:501117.12一般纳税人,进项专票1月已经抵税,我想用1月的冲减去年12月到管理费用-其它,应该怎么做啊老师,想问下未开具的发票怎么缴消?老师,劳务成本~职工薪酬吗?在财务软件中添加在成本类中是吧?
{{fnimgs}}
实操老师 | 会计实操答疑老师
{{reply}}
{{fnimgr}}