我们是小公司,没有仓库管理员也不知道原因,这个是做内账了,老板让把库存调过来了,我不知道科目应该怎么做
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老师已回复
于2022-06-22 16:46:14发布

实操老师

职称及荣誉:初级会计师、注册会计师

答:借:管理费用
贷:原材料
应交税费-应交增值税(进项税额转出)

同学如果还有不懂的可以继续沟通,祝学习愉快!
2022-02-2020:27:38

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我们在实际工作中都是复合分录老师 你好 这个“应交税费—应交增值税—进项税额转出 ” 是什么意思老师,何为分开签约啊,我在一个合同中分开写不行么,不含税价款多少,税费多少而且员工工资,多出来的走费用报销,那费用报销是让员工自己每个月去找么,好像有点不太现实如果成立个人公司,做销售,那需要开发票呢,他开发票不是要交税,发票内容该怎么开呢?老师,我面试的时候碰到2个问题,第一个,由于她们业务员的工资是按年底分红制发放的,金额比较大,可能交税比较多,这个怎么规避?第二个问题,员工工资按最低基数缴纳,工资按实际发放,这个风险怎么规避?现实生活中有解决的办法吗?房租一次性付一年是入管理费用是预付款,这个标准是什么?比如说计提21万未交增值税,但本月符合加计抵减1万增值税,实际银行付20万,这个分录怎么写?丶老师,报表中的话,劳务成本在哪个科目下列示?12月做了一笔分录借:管理费用-其他 10000000 贷:其他应付款-股东(没有票)1月有专票了,价:472750 税:28365.18 合计:501117.12一般纳税人,进项专票1月已经抵税,我想用1月的冲减去年12月到管理费用-其它,应该怎么做啊老师,想问下未开具的发票怎么缴消?老师,劳务成本~职工薪酬吗?在财务软件中添加在成本类中是吧?
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